1.漏掉了上一次內審的結果
2.漏電了第三方現場審核的結果
3.漏掉了客戶上一次驗廠的結果
4.漏掉了客戶平常對公司的要求
5.漏掉了與客戶簽署的合同中特殊的要求
第二:內審時間分配存在缺失
內審時間沒有根據內審的依據、被審部門覆蓋內審重點過程多少或職責、被審部門的實際情況、內審過程的重要性等合理分配內審的時間與精力
第三:沒有根據內審過程的重要程度、內審員的實際情況合理分配內審員或分配內審任務
第四:內審計劃沒有經過認真的策劃
1.內審的行程或路線沒有按照P-D-C-A的原則策劃
2.內審的重點過程或場所或部門
3.各被審部門的主導內審人員確定
4.各被審部門的內審要點有可能存在遺漏或不到位的現象
第五:內審檢查表策劃不到位
1.內審檢查表確定的內審重點存在有遺失的情況
2.沒有將客戶關注的內容作為策劃內審檢查表內容的重點輸入內容
3.內審檢查表策劃的審核點沒有輕重之分,體現不出重點
4.內審檢查表沒有根據當前的實際情況進行策劃,有可能將以前策劃的模板直接拿來使用
5.內審要點的編排順序沒有按照P-D-C-A的原則實施
【改進建議】:
1.每次內審前,最好由內審組長(相對都是安排相對比較專業的人擔任)精心策劃內審計劃,充分考慮從上一次內審結束到這次內審開始這一時間段的ISO管理體系運行實施情況包括變更的情況
2.被審部門的審核要點最好與其職責權限要完全符合
3.被審部門的先后順序最好按照P-D-C-A原則排列
4.被審部門的內審時間務必要安排充分,最好預留一定的空余時間
5.內審檢查表務必要與內審計劃相吻合
6.每個被審部門的內審檢查表審核要點最好按照P-D-C-A原則排列
7.每個被審部門的審核重點包括抽樣范圍、數量要以審核依據為主要輸入內容
8.內審檢查表編寫完畢最好由內審組長負責組織討論,及時發現不足,及時完善補充